关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>部门信息公开目录>县行政审批局>财经信息>财政预决算

赣州市公共资源交易中心寻乌县分中心2021年度决算

访问量:

赣州市公共资源交易中心寻乌县分中心2021年度决算

   

第一部分赣州市公共资源交易中心寻乌县分中心概况

   一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州市公共资源交易中心寻乌县分中心概况

一、单位主要职责

根据《中共寻乌县委办公室、寻乌县人民政府办公室关于印发〈寻乌县深化事业单位改革试点实施方案〉的通知》(寻办发〔2021〕6号),赣州市公共资源交易中心寻乌分中心,为县行政审批局的副科级全额拨款公益一类事业单位,主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关公共资源交易方面的方针政策、法律法规和决策部署,制定公共资源交易中心内部管理制度和工作规则,并组织实施。

(二)承担县本级工程建设、政府采购、产权交易项目招标投标交易有形市场(交易平台)的职责。

(三)承担县本级公共资源交易信息化建设和网络管理的职责;为各类进场交易项目提供场所安排、信息发布、专家抽取、电子化交易等服务的职责。

(四)协助处理公共资源交易活动中产生的争议和纠纷,协助有关部门查处公共资源交易活动中的违法违规行为。

(五)承担政府赋予的其他职责。

二、单位决算基本情况

本单位设立 2个内设机构,分别是综合股和业务股。

单位2021年年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员1

第二部分2021年度单位决算表







第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2021年度收入总计162.56万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年增加67.64万元,增长71.27%;本年收入合计162.56万元,较2020年增加67.64万元,增长71.27%,主要原因是:增加了人员经费支出及不见面开标系统购置及运行支出

本年收入的具体构成为:财政拨款收入162.56万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

单位2021年度支出总计162.56万元,其中本年支出合计162.56万元,较2020年增加67.64万元,增长71.27%,主要原因是:增加了人员经费支出及不见面开标系统购置及运行支出;年末结转和结余0万元,2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:无年末结转和结余

本年支出的具体构成为:基本支出162.56万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为103.74万元,决算数为162.56万元,完成年初预算的156.70%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为87.18万元,决算数为148.98万元,完成年初预算的170.87%,主要原因是:增加了人员经费支出及不见面开标系统购置及运行支出

(二)社会保障和就业支出年初预算数为7.54万元,决算数为5.57万元,完成年初预算的73.87%,主要原因是:见习临时人员减少

(三)卫生健康支出年初预算数为3.25万元,决算数为2.86万元,完成年初预算的88%,主要原因是:预算有调整

(四)住房保障支出年初预算数为5.77万元,决算数为5.15万元,完成年初预算的89.30%,主要原因是:预算有调整

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出162.56万元,其中:

(一)工资福利支出81.98万元,较2020年增加26.63万元,增长48.10%,主要原因:增加新招考事业人员工资福利开支及保洁人员增加、薪资调整等

(二)商品和服务支出47.24万元,较2020年增加7.68万元,增长19.41%,主要原因是:增加了不见面开标系统运行支出

(三)对个人和家庭补助支出1.86万元,较2020减少0.99万元,减少34.90%,主要原因是:驻村工作队人员减少,生活补助减少

(四)资本性支出31.48万元,较2020年增加21.03万元,增长200.38%,主要原因是:2021年购置不见面开标系统

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.43万元,决算数为1.80万元,完成预算的52.47%,决算数较2020年减少0.2万元,下降10%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2020年减少0万元,下降0%主要原因是2021年无因公出国(境)。决算数较年初预算数减少的主要原因是本年度此项支出决算数与年初预算均为0。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本年度未开展出国出境活动

(二)公务接待费支出年初预算数为3.43万元,决算数为1.80万元,完成预算的52.47%,决算数较2020年减少0.2万元,下降10%主要原因是:控制减少了接待费用。决算数较年初预算数减少1.63万元,主要原因是控制减少了接待费用开支全年国内公务接待21批,累计接待117人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。主要接待为:市、县之间公务业务联系接待用餐。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%主要原因是未购置公务用车,全年购置公务用车0辆决算数较年初预算数增加的主要原因是:实行公车改革,本单位无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%主要原因是实行公车改革,本单位无公车年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:实行公车改革,本单位无公车

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位参照公务员法管理事业单位故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额21.03万元,其中:政府采购货物支出21.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.03万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。具体详细情况:1、车辆数合计0辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆2、单位价值50万元(含)以上通用设备0(台、套);3、单价100万元(含)以上专用设备0(台套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占项目支出总额的0%。

已开展2021年度部门整体支出绩效评价报告,详见附件。

(二)单位决算中项目绩效自评情况

单位2021年度单位决算中未安排项目。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映机关事业单位日常运行及开展部门业务的基本支出。

(二)社会保障和就业支出:反映单位为职工缴纳的基本养老保险和失业、工伤保险。

(三)卫生健康支出:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

(四)住房保障支出:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(五)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年资金绩效评价报告

2021年整体支出绩效目标表