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北京:印发内部审计工作指导意见

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    北京市审计局印发《2024年内部审计工作的指导意见》,从三个方面明确全年内部审计工作的重点任务。一是坚持党对内部审计工作的领导,细化实化党领导干部审计工作的制度机制,确保党对内部审计工作的领导落实落地。二是聚焦主责主业,科学制定内部审计计划,从重大政策措施落实、预算执行和资产负债损益、内部管理领导干部(人员)经济责任、内部控制和风险管理审计等方面,对审计的重点内容、关键环节等提出指导意见。三是从开展研究型审计、建立健全内部审计规范、健全完善内部审计整改长效机制、加强内部审计信息化建设以及强化内部审计队伍建设五个方面提出工作要求。
(文章来源:审计署微信公众号)
初审:黄裕锋
复审:王玉婷
终审:范中东