填报单位:龙廷乡 | 单位:万元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 | ||||||||
一、财政拨款 | 309.16 | 一、基本支出 | 380.52 | 一般公共服务支出 | 264.63 | ||||||||
经费拨款(补助) | 309.16 | 工资福利支出 | 175.65 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 264.63 | ||||||||
专项收入 | 0.00 | 商品和服务支出 | 179.21 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 3.49 | ||||||||
纳入预算的政府性基金收入 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 25.66 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 15.50 | ||||||||
预算内投资收入 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 5.97 | ||||||||
二、事业收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 8.42 | ||||||||
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 92.09 | ||||||||
四、其他收入 | 71.36 | 商品和服务支出 | 0.00 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 0.77 | ||||||||
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 93.07 | ||||||||
六、上级补助收入 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 3.54 | ||||||||
其他资本性支出 | 0.00 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 41.78 | ||||||||||
其他相关支出 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 5.91 | ||||||||||
三、事业单位经营支出 | 0.00 | 行政事业单位离退休 | 5.91 | ||||||||||
四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.91 | ||||||||||
五、上缴上级支出 | 0.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56.60 | ||||||||||
医疗保障 | 6.60 | ||||||||||||
行政单位医疗 | 6.60 | ||||||||||||
计划生育事务 | 50.00 | ||||||||||||
其他计划生育事务支出 | 50.00 | ||||||||||||
农林水支出 | 37.12 | ||||||||||||
农村综合改革 | 37.12 | ||||||||||||
对村民委员会和村党支部的补助 | 37.12 | ||||||||||||
住房保障支出 | 16.26 | ||||||||||||
住房改革支出 | 16.26 | ||||||||||||
住房公积金 | 16.26 | ||||||||||||
本年收入合计 | 380.52 | 本年支出合计 | 380.52 | 本年支出合计 | 380.52 | ||||||||
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | ||||||||
八、上年结转(结余) | 0.00 | ||||||||||||
财政拨款结转(结余) | 0.00 | ||||||||||||
其他资金结转(结余) | 0.00 | ||||||||||||
收入总计 | 380.52 | 支出总计 | 380.52 | 支出总计 | 380.52 | ||||||||
公示网站:http://xxgk.xunwu.gov.cn/bmgkxx/lyx/ |