预算01表
收支预算总表
填报单位:菖蒲乡 单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
按支出项目类别 |
预算数 |
按支出功能科目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
661.91 |
一、基本支出 |
741.80 |
一般公共服务支出 |
332.67 |
经费拨款(补助) |
508.83 |
工资福利支出 |
235.31 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
332.67 |
专项收入 |
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商品和服务支出 |
183.21 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
332.67 |
纳入预算的政府性基金收入 |
153.08 |
对个人和家庭补助支出 |
70.20 |
社会保障和就业支出 |
40.86 |
预算内投资收入 |
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其他资本性支出 |
253.08 |
行政事业单位离退休 |
40.86 |
二、事业收入 |
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二、项目支出 |
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归口管理的行政单位离退休 |
40.86 |
三、事业单位经营收入 |
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工资福利支出 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
111.8 |
四、其他收入 |
79.89 |
商品和服务支出 |
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医疗保障 |
11.8 |
五、附属单位上缴收入 |
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对个人和家庭补助支出 |
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行政单位医疗 |
11.8 |
六、上级补助收入 |
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基本建设支出 |
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计划生育事务 |
100 |
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其他资本性支出 |
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计划生育服务 |
100 |
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其他相关支出 |
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城乡社区支出 |
153.08 |
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三、事业单位经营支出 |
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国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
153.08 |
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四、对附属单位补助支出 |
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征地和拆迁补偿支出国有土地使用权出让收入安排的支出 |
53.08 |
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五、上缴上级支出 |
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其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
100 |
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农林水支出 |
83.52 |
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农村综合改革 |
83.52 |
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对村民委员会和村党支部的补助 |
83.52 |
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住房保障支出 |
19.87 |
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住房改革支出 |
19.87 |
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住房公积金 |
19.87 |
本年收入合计 |
741.80 |
本年支出合计 |
741.8 |
本年支出合计 |
741.8 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、结转下年 |
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结转下年 |
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八、上年结转(结余) |
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财政拨款结转(结余) |
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其他资金结转(结余) |
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收入总计 |
741.80 |
支出总计 |
741.8 |
支出总计 |
741.8 |