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收支预算总表

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预算01

收支预算总表

填报单位:菖蒲乡                                                   单位:万元

   

     

项目

预算数

按支出项目类别

预算数

按支出功能科目

预算数

一、财政拨款

661.91

一、基本支出

741.80

一般公共服务支出

332.67

   经费拨款(补助)

508.83

   工资福利支出

235.31

政府办公厅(室)及相关机构事务

332.67

   专项收入

 

   商品和服务支出

183.21

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

332.67

   纳入预算的政府性基金收入

153.08

   对个人和家庭补助支出

70.20

社会保障和就业支出

40.86

   预算内投资收入

 

   其他资本性支出

253.08

行政事业单位离退休

40.86

二、事业收入

 

二、项目支出

 

归口管理的行政单位离退休

40.86

三、事业单位经营收入

 

   工资福利支出

 

医疗卫生与计划生育支出

111.8

四、其他收入

79.89

   商品和服务支出

 

医疗保障

11.8

五、附属单位上缴收入

 

   对个人和家庭补助支出

 

行政单位医疗

11.8

六、上级补助收入

 

   基本建设支出

 

计划生育事务

100

 

 

   其他资本性支出

 

计划生育服务

100

 

 

   其他相关支出

 

城乡社区支出

153.08

 

 

三、事业单位经营支出

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

153.08

 

 

四、对附属单位补助支出

 

征地和拆迁补偿支出国有土地使用权出让收入安排的支出

53.08

 

 

五、上缴上级支出

 

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

100

 

 

 

 

农林水支出

83.52

 

 

 

 

农村综合改革

83.52

 

 

 

 

对村民委员会和村党支部的补助

83.52

 

 

 

 

住房保障支出

19.87

 

 

 

 

住房改革支出

19.87

 

 

 

 

住房公积金

19.87

本年收入合计

741.80

本年支出合计

741.8

本年支出合计

741.8

七、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

 

结转下年

 

八、上年结转(结余)

 

 

 

 

 

   财政拨款结转(结余)

 

 

 

 

 

   其他资金结转(结余)

 

 

 

 

 

收入总计

741.80

支出总计

741.8

支出总计

741.8